Faktúra DF057/24

Faktúra doručená:01.3.2024
Číslo objednávky:038/24

Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
koberec
Názov položky
koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,60 EUR