Faktúra DF040/24

Faktúra doručená:14.2.2024
Číslo objednávky:019/24

Dodávateľ
DIEGO Prievidza s.r.o.
Pionierska 383/14
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:50794876
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
Koberec
Názov položky
koberec
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,75 EUR