Faktúra DF215/23

Faktúra doručená:25.10.2023
Číslo objednávky:106/23

Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Žabinská 2
91105 Trenčín
IČO:52719791
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza
Vinohradnícka 8A
971 01 Prievidza
IČO:52164284

ceny sú vrátane DPH
OOPP
Názov položky
OOPP
vyšitie loga
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,60 EUR